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南宁市邕宁区人民政府

2026-04-14 17:11      点击:

  主要负责城区商务发展工作,推进商贸流通产业结构调整、城乡市场发展、商务领域信用建设;监测分析市场运行及商品供求状况,承担服务贸易促进和管理工作;牵头负责发展城区商贸物流业发展工作,牵头负责成品油流通监督管理;负责会展行业指导、管理和服务工作;在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理;完成城区党委、政府交办的其他任务。

  1.聚力激活消费新动能。深入实施提振消费专项行动,紧抓2026年消费旺季,争取加大活动资金投入,引导商业综合体、零售、餐饮、住宿等重点商贸企业,精准围绕居民多元消费需求,创新推出特色市集、满减优惠等多元化促消费活动,拉动消费规模稳步增长;贯彻上级扩内需、促消费、稳增长举措,优化实施消费品“以旧换新”政策,组织城区企业积极参加自治区、南宁市级促消费活动,带动城区消费活力提升;借势文旅体活动聚客引流,借力蒲庙花婆节、村BA等文体旅活动流量,多维度激活推动文旅资源向消费动能转化,持续释放商文体旅融合消费潜力。

  2.扩大高水平对外开放。深化内外贸一体化发展,加力夯实园区产业基础,侧重在新能源、铝精深加工等重点领域,培育壮大一批特色鲜明、竞争力强的内外贸融合发展产业集群;重点引导南宁弗迪电池、广西申龙汽车等企业深化对外经贸合作、拓展国际发展空间;精准对接外贸企业需求,聚集国内外展会资源,加强精准化参展指导,提升企业参展质量与市场开拓成效。

  3.完善商贸流通体系建设。一是精准服务优结构。深化重点企业走访服务工作机制,抓紧广西现代物流集团、中达桂之宝、万富酒店、五象饭店等批零住餐行业重点服务,加强小橙能源等2025年新入库企业的跟踪,稳重点支撑存量,挖业务增长潜力;加大企业培育力度,摸排建立重点培育清单,持续开展委托招商,充分挖掘和培育优质商贸企业上限入统,扩充商贸经济骨干力量。二是加强项目服务保障。重点推动韵达超级人工智能物流协同创新中心项目签约落地、加快推进宏琳商业综合大楼等项目建设前期进度。三是繁荣商圈经济。鼓励引导南宁万达茂提质升级、引入新业态;依托米伦冰雪世界、邕江不夜港等项目建成开业,串联万达茂商业综合体,打造“文旅+消费”的沿江经济带;发挥地铁优势,推进桂民投总部基地及周边商业氛围提升。

  4.聚力电商创新引领,拓展数字商业新空间。持续开展电商直播人才培训,提升从业者专业化水平。深化“邕宁自造”品牌培育与推广,推动更多特色产品触网销售。积极组织企业参与各类线上营销活动。完善县乡村三级物流共同配送体系,提升电商供应链效率。

  5.稳安全促生产,保障商贸秩序治理有序。持续做好市场秩序和综合治理工作,实地走访排查商务企业安全生产隐患,抓好日常监管和重大节假日专项安全检查等,配合监管部门积极开展隐患排查治理工作,及时精准堵塞安全生产漏洞,通报安全生产隐患线索,加强安全生产管理,有效防范事故发生,确保安全生产持续稳定。发挥行业主管部门监管作用,切实推动企业压实安全主体责任,完善安全管理制度,将安全生产要求和日常业务工作相结合,部署各项安全工作,持续开展隐患排查治理工作,建立隐患排查治理台账,及时消除安全生产事故隐患。

  本级单位的单位性质为行政性质;经费管理方式为单位内设五个股室,分别是局办公室、党建人事股、市场运行股、市场秩序和综合治理股、财务股。

  下属单位一个:南宁市邕宁区商贸物流发展中心(不独立核算),单位性质为事业性质,经费管理方式全额财政拨款,事业单位分类为公益一类。

  2026年部门总收入171.84万元。其中,一般公共预算财政拨款171.84万元;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元。

  2.2026年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  2026年部门财政拨款收入预算171.84万元,其中:一般公共预算收入预算171.84万元,本部门2026年无政府性基金预算收入预算,本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。

  2026年部门财政拨款支出预算171.84万元,其中:一般公共预算支出预算171.84万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为16.49万元,主要用于:单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为8.25万元,主要用于:单位人员机关事业单位职业年金缴费支出。

  (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为7.23万元,主要用于:单位人员基本医疗保险支出。

  (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.83万元,主要用于:单位人员公务员医疗补助支出。

  (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.08万元,主要用于:单位人员大额医疗保险支出。

  (6)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)预算数为118.51万元,主要用于:单位人员工资福利支出及办公运行经费支出。

  (7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为5万元,主要用于:单位各项目经费支出。

  (8)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)预算数为0.21万元,主要用于:单位事业编制人员失业保险等费用支出。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为13.24万元,主要用于:单位人员住房公积金缴费。

  2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.31万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.31万元。

  2026年本部门机关运行经费预算17.19万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

  2026年本部门政府预算采购预算总金额0万元,其中,货物类采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程类采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务类采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

  截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目四个,涉及金额5万元,其中:一般公共预算支出5万元。绩效目标情况详见报表12。

  重点项目一:项目名称:打击走私、非法经营成品油工作经费,预算资金2万元,2026年度绩效目标为根据《关于印发邕宁区打击走私综合治理工作机制的通知》(邕打私综治办发〔2025〕5号)、《南宁市邕宁区人民政府办公室关于印发南宁市邕宁区成品油市场秩序专项整治工作方案的通知》,日常组织协调开展城区反走私综合治理,协调做好涉嫌走私的冻品、畜禽活体等货物的安全移交和处置;统筹协调开展成品油市场整治工作;有效维护市场秩序、保障公共安全。设两条数量指标:数量指标1-开展打击走私活动次数≥15次,数量指标2-开展打击非法经营成品油执法检查次数≥30次;设一条质量指标:质量指标1-重点工作办结率≥95%;设一条时效指标:时效指标1-工作完成时间为2026年12月前;设一条成本指标:成本指标1-2026年部门预算≤2万元;设两条社会效益指标:社会效益指标1-有效维护市场秩序,社会效益指标2-保障公共安全;设一条满意度指标:满意度指标1-企业及群众满意度≥90%。

  本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  南宁市邕宁区人民政府主办南宁市邕宁区委宣传部承办网站举报受理和处置管理办法

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